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仓库进销存的管理制度 60句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片,并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。

2、商品码垛要牢固、整齐,要留有工作道,便于保养、清点、收发,应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。

3、商品销售时,销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批,后开具“销售单”。物流部根据销售单安排货运发货。

4、门卫应该严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆,无误后放行。

5、盘点周期:每月抽样盘点进行一次,每年全面盘点进行一次。

6、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式及位置。

7、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可,不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

8、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

9、实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质,提高工作效率。

10、标准化库存商品管理,避免资产流失。随时查看成本、利润和买卖记录。

11、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量,发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

12、库存物品要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减除,结出余额。卡片固定在物品正前方。

13、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会,各工序人员要及时汇报需要解决的问题,务必做到能当时解决的问题当时解决,当时没能解决的问题优先解决。

14、1.3仓管严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。

15、1.6装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。

16、2.盘点流程

17、2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次,C类半年一次。

18、2.3盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。

19、1仓库日常运作检查内容

20、1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

21、1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?

22、1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。

23、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

24、1.3清点货物时应保证货物干净、整洁,不可造成货物的破损。

25、2.1根据仓库的分类方法安排货物的放置区域。

26、2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。

27、3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。

28、3.3做好货卡的登记工作,记录好出库类型、数量、订单号等详情。

29、4.2包装好的成品送检,品控出具合格认可后,方能办理入库手续。

30、5.4仓库内部应首先进行自盘,在自盘后,可邀请其他部门对仓库进行盘点。

31、5.5保证仓库的环境适合物品的存放。

32、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备,并定期除霜(霜薄不得超过1cm)、清洁和保养,保证设施正常运转。

33、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,不得在仓库内抽烟。

34、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

35、实记录入、出、结存数,账物相符;

36、电子计算机仓储管理系统,要设立档案管理子系统,以辅助档案管理工作。

37、检查包装的完好性,凡包装破损未经修复加固一律不准出库,无论是否仓库原因导致的破损,均应修复。地唛标志应清楚、完好。

38、四角落实,整齐稳当。

39、袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上;破包货物要另行堆放。

40、吸潮

41、保持库区的清洁卫生,使害虫及其他生物不易生长和隐藏。

42、检查堆垛是否稳固,场地有无积水和杂物,库房有无漏雨,门窗通风孔是否良好,库房温湿度是否符合保管要求,清洁卫生是否符合要求等;

43、检查各种安全措施和消防设备是否齐全,是否符合安全要求。

44、重点盘点法

45、对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记,亦不在盘点之列;

46、对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理,以便于统计计算;

47、检查计量器具,并进行调整,使其在规定的误差范围之内。

48、研究制订盘点的.工作程序。

49、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;

50、按采购计划及商品分配原则,编制商品采购分配表,实施采购,确保交期;

51、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;

52、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

53、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

54、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

55、仓库门窗要关好,锁好,维护仓库物资的安全。

56、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内,独立设置时,应留有足够的防火间距,远离人员密集场所和经常有明火的部位,并应根据防雷的要求装置避雷设备。

57、各种物品应根据不同性质分库,分区,分类储存,不准将性质相互抵触,灭火方法不同的物品混存,并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称,性质和灭火方法。

58、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片。半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账。

59、成品发出,保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目。保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。

60、保管员必须作风正派,责任心强,公私分明。努力学习、钻研业务知识,做到四懂二会:懂品名、规格、型号、一般性能用途,懂保管常识,懂业务手续,懂消耗规律。会保管维护,会利废节约代用。


仓库进销存的管理制度 60句菁华扩展阅读


仓库进销存的管理制度 60句菁华(扩展1)

——服装仓库管理制度 60句菁华

1、仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表,以供相关部门使用。

2、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排收货确认单。

3、入库后及时整理上架,并做好标识,入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档;

4、严禁在仓库内吸烟,动用明火。库内消防设施按规定配置,定期检查,保证消防设施完好

5、严禁无关人员进入仓库,出入库要接受检查监督;

6、严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明:

7、1.6仓库物资摆放必须保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。

8、1.8仓库严禁烟火,下班应每天检查门、窗是否关好,方能下班。

9、2.1物资进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

10、3出库管理

11、4报表及其他管理

12、认真执行“仓库十二防”工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;

13、每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退,积极工作;

14、严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;

15、严禁随意动用仓库消防器材,严禁乱接电线;

16、仓库所有人员,有责任保护公司的商业机密。

17、大宗物资的验收,实行三级验收制度:由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

18、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

19、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后,按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后,同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区

20、检验员:协助仓管员进行每月盘库,检验核查盘库情况。

21、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

22、未经允许任何人不得进入仓库;

23、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额,以便调剂发货;

24、如货物丢失,按货物零售价的70%由仓管员赔偿;

25、单据、报表按月封箱保存半年;

26、统一的退货地址:厦门市XX区XXXXXXXXXXX,XX收:0592-828XXXX;

27、仓库部门分类:

28、掌握仓库产品的库存情况及采购计划(计划明确到每日、每周、每月)。

29、2制单部:

30、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

31、负责各店铺促销活动E电店的设置。

32、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等),及时告知主管。

33、负责灌装产品气泡膜的包装。

34、1.1.2西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安排补货。(注:单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)

35、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数,然后进行单笔订单的配货。

36、不合格或不合格的材料不予接受。

37、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况,避免给公司造成经济损失。

38、保管员设置两套账,即手工记账和电脑录入相结合,每日终时,根据收料单、领料单记账,核对库存是否一致,紧密配合会计,核对单据,做到帐物相符。

39、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机,剪刀,卷尺等),使用人有义务爱惜公司财物,如发现有故意损坏或遗失等情况,直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人,如须超额领用须经厂部领导批准,才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况,必要时须在相关登记簿上登记注明。

40、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用,由班组负责保管的工具,定期须核查对账一次;对限时借用的工具,须及时核查退还情况,借用时间到期但借用人须继续借用的,要办理续借登记。

41、经审批作报废处理的工具,由财务部作销账处理。

42、有个人工具卡的,工具由自己保管,离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还,遗失的照价赔偿。

43、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留,以免影响仓管员的正常工作。

44、二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐;

45、仓库储存货品,所有货品要分类管理:良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品,如果有色差,工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方,不常用的货品放在仓库里边;

46、所有货品不能长期直接摆放在地上,要放在卡货品架上。慎防货品倒塌,压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;

47、认真执行“仓库十二防”工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;

48、严禁赤膊、穿拖鞋,酒后上班;

49、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息,并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。

50、提前追踪供应商的货期,大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司,并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对,将核对情况记录在《采购情况记录表》内,对供应商送货的数量与价格进行核对,与采购单无误后,正确的布、辅料入仓,不正确的或质量不达标的要退货,仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。

51、大货布回来后,仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外,仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行,验布后,要将验布报告情况进行分析,如:布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等,根据客人所接收的标准,质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货,及时告诉公司的客户实际出现的情况。

52、对大货辅料的检测,按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标准(如:洗水测试等)进行检测,并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

53、如果是客户在我司是成品采购,布料、辅料还需要送去做商检,检测结果没有问题才能够进行大货生产。

54、产前会后,按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》,并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录,开具《出仓单》且必须签收存档,并核对库存数量是否正确,填写清楚库存处的实际的布、辅料数量,重新做好标识。

55、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪,如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录,并积极与供应商沟通协调,补充不足的布及辅料,以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

56、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大,有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货,但必须经过公司经理同意。

57、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量,对常用的物品需提早通知采购下单购买。

58、仓库周围和内部,不得亩垃圾和易燃物品积存,以免引起火灾。

59、仓库保管员每天上下班时,对库内外均需巡视一次,检夯门宙是否牢固,是否有其他异状发生,如有可疑情况及时联系有关部门.以便追查处理。广告衫批发

60、外来人员未经批推不得私自进人仓库,安全俭杏人员凭安全检查证可入库检查。


仓库进销存的管理制度 60句菁华(扩展2)

——人生格言座右铭进销存 50句菁华

1、生活要讲俭朴,免得落个贫穷潦倒的结局;许多细帐加起来往往是一笔可观的财富。——[意大利]赫里克

2、爱情经受着狂风骤雨,它活着,发出纯洁的美丽光辉。爱情呵,这就是崇高思想的姐妹。

3、在下决心以前,犹豫也许是必要的。然而一旦下了决心,就应该一直往前走。

4、用勤劳才能吹响人生的真笛。

5、不求名垂青史,但求无愧我心。

6、容忍是高傲狂害着相思的一种病症。——[黎巴嫩]纪伯伦

7、礼貌不用花钱,却能赢得一切。——蒙田

8、告密者的钱币敲起来有犹大的声音。(英国)

9、惜花春早起,爱月夜迟眠。——《太*乐府》

10、人有一分学养,便有一分气质;人多一分器量,便多一分人缘。

11、失败并不可耻,无志才是可悲!成功并不可喜,*安才是可贺!

12、人生最好的东西总是和最坏的连在一起,幸福的极致往往是悲哀。幸福是短暂的,当人们想抓住它时,它已经走远了。佚名

13、你的态度跟这改变;态度改变,你的习惯跟着改变;习惯改变,你的性格跟着改变;性格,你的人生跟着改变。 马斯洛

14、不可以试图控制他人,不要要求他人理解你。

15、吃小亏等于等着大便宜;贪小便宜等于等着吃大亏。

16、心甘情愿的付出,本身就是一种回馈,有人愿意接受就是一种回报。

17、悲观的人会说:人生就是受苦,只能无奈地哭泣;乐观的人会说:偶而用泪水洗洗眼睛,也是很好的。

18、生活中最基本的技巧是交流,最可依赖的品质是耐心,最糟糕的行为是抱怨,最易见效的努力是从自己做起。

19、生命的奖赏远在旅途终点,而非起点附近。我们不知道要走多少步才能达到目标,踏上第一千步的时候,仍然可能遭到失败。但我们不要因此放弃,要坚持不懈,直至成功!因为生来就是个很普通的人,所以每一次努力,都得竭尽全力,一点点的进步,都会欢欣鼓舞,只想做个在自己的世界发光的普通人。

20、相识生命并且热爱生命的人是幸福的。

21、最有希望的成功者,并不是才干出众的人而是那些最善利用每一时机去发掘开拓的人。——苏格拉底

22、拼命去争取成功,但不要期望一定会成功。——法拉第

23、未遭拒绝的成功决不会长久。

24、只要有一种无穷的自信充满了心灵,再凭着坚强的意志和独立不羁的才智,总有一天会成功的。——莫泊桑

25、不论你在什么时候开始,重要的是开始之后就不要停止;不论你在什么时候结束,重要的是结束之后就不要悔恨。

26、执着追求和不断的分析,这是走向成功的双翼。不执着,便容易半途而废;不分析,便容易一条道走到天黑。

27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰

28、成熟不是人的.心变老,而是泪在眼眶里打转还能微笑。

29、人生之要事在于确立伟大的目标与实现这目标的决心。——歌德

30、立志欲坚不欲锐,成功在久不在速。——张孝祥

31、征服畏惧建立自信的最快最确实的方法,就是去做你害怕的事,直到你获得成功的经验。

32、不是每一次努力都有收获,但是,每一次收获都必须努力。

33、人若软弱就是自己最大的敌人;人若勇敢就是自己最好的朋友。

34、觉得自己做的到和做不到,其实只在一念之间。

35、人生最大的错误是不断担心会犯错。

36、质朴却比巧妙的言辞更能打动我的心。——莎士比亚

37、努力学习,勤奋工作,让青春更加光彩。——王光美

38、以智慧时时修正偏差,以慈悲处处给人方便。——李易尚

39、社会犹如一条船,每人都要有掌舵的准备。——易卜生

40、人生就像钟摆,晃动在痛苦和无聊之间,其动力便是欲望。——佚名

41、不要试图给你的生命增加时间,而要给你的时间赋予生命。——佚名

42、有财富的人追求优裕的生活,有智慧的人追求优质的生活。——佚名

43、小时侯,幸福是很简单的事;长大了,简单是很幸福的事!——佚名

44、学习必须如蜜蜂一样,采过许多花,这才能酿出蜜来。——鲁迅

45、多一分心力去注意别人,就少一分心力反省自己。——李云川

46、生活真象这杯浓酒,不经三番五次的提炼呵,就不会这样一来可口!——郭小川

47、不论是狮子还是羚羊,都要奔跑;不论是贫穷还是富有,都要去奋斗。——佚名

48、人生就像一场舞会,教会你最初舞步的人却未必能陪你走到散场。——雪逸凡

49、很多时候人们不是因为失败而烦恼,而是因为失败之后找不到任何借口而烦恼。——约里奥。居里

50、心作良田耕不尽,善为至宝用无穷。我们应有纯洁的心灵,去积善为大众。就会获福无边。——方海权


仓库进销存的管理制度 60句菁华(扩展3)

——仓库进销存的管理制度 50句菁华

1、仓管部发货遵循先入先出原则。严格按照商品保质期到期先后作出合理的出库安排。

2、门卫应该严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆,无误后放行。

3、发生销售退回时,销售内勤首先应根据该批商品的销售单核对退回商品。确认无误后,符合公司销售退回政策的,销售内勤填写“退货单”,仓库办理退货入库手续。

4、降低采购、销售、库存成本,优化资金流转。加快商品周转,提升市场反响速度。

5、库存物品要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减除,结出余额。卡片固定在物品正前方。

6、每天早晨上班由主管负责人主持开晨会,各工序人员要及时汇报需要解决的问题,务必做到能当时解决的问题当时解决,当时没能解决的问题优先解决。

7、内勤人员

8、发货流程

9、1.4仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

10、1.6装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。

11、1.货品存放

12、1.1入库产品需挂好库存卡*位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

13、2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次,C类半年一次。

14、1.4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否)

15、1.10、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,根据需要,可以在仓库里灵活移动)

16、1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?

17、1.5、电闸要设总闸、分闸,并应将电闸安装在室内,工作结束应立即拉掉电闸。

18、1.7、不准在库内住人,无关人员禁止入库。

19、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

20、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

21、2.3借出还回、委托代销的货物,应在质检检查没有发现异常后才能办理入库,否则不予入库。

22、2.4做好货卡的登记工作。

23、3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。

24、3.3做好货卡的登记工作,记录好出库类型、数量、订单号等详情。

25、5.2每月、季度、年都应对仓库进行进行全盘,有数量、品质等异常的货物,列出并找出原因,提出预防及解决方法。

26、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐,保持通风干燥。定期清扫,保持仓库清洁卫生。

27、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

28、档案要统一编号,以便查阅。

29、电子计算机仓储管理系统,要设立档案管理子系统,以辅助档案管理工作。

30、登账

31、仓库温湿度控制法

32、通风

33、加强入库验收。易霉物品入库,首先应检验其包装是否潮湿,在保管期间应特别注意勤加检查,加强防护。

34、先进先出(FIFO)

35、检查物资实存量与账、卡的数字是否相符,查明物资盈亏的原因;

36、检查计量工具是否准确,使用与维护是否合理;

37、检查各种安全措施和消防设备是否齐全,是否符合安全要求。

38、盘点检查的方法

39、研究制订盘点的.工作程序。

40、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

41、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

42、食品原材料进出库必须有完整的记录。

43、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

44、仓库必须保处干净、整洁、整齐,食堂仓库管理人员要提高“四防”意识,即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

45、食堂仓库管理员需持健康证上岗,保持良好的个人卫生习惯,按照食品从业人员卫生要求,做好个人卫生。做到服装整洁,不在食堂仓库内吸烟。

46、库房应设专人负责防火工作。

47、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范,由正式电工安装,维修,引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内,禁止乱拉临时线。

48、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内,独立设置时,应留有足够的防火间距,远离人员密集场所和经常有明火的部位,并应根据防雷的要求装置避雷设备。

49、保管员要严格控制各类物资的库存量,贵重的或非常用物资实行零库存。并定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要及时编制报表报送上级领导,由相关部门及时加以处理。

50、经常检查仓库安全,做好五防:防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现问题和漏洞应及时向领导报告。


仓库进销存的管理制度 60句菁华(扩展4)

——采购企业仓库管理制度 60句菁华

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、认真做好退货工作。退货原则:确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

3、需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

4、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。

7、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。

8、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护企业形象。

9、严格按照材料验收要求进行材料验收。

10、认真整理和保管库房内的物料。

11、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道,这有利于返厂工作,减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较,材料相同,价格优质的公司中标。

12、做好物资盘点工作,做到月清月结,确保帐、卡、物、相符。

13、项目部领用消耗材料时,必须持各主管技术员签发的领料单,注明材料的数量及规格,仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

14、订单录入后,采购部应确定工厂送货、到货时间,并及时通知仓库。

15、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

16、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

17、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

18、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

19、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

20、5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

21、8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

22、1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

23、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

24、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。

25、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。

26、负责采购人员必须廉洁自律,敬畏有关财经制度和纪律的规定要求,确保所购物品货比三家,物美价廉,严禁收受卖家馈赠或宴请。

27、建立采购物品入库、出库登记制度。

28、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

29、完成领导交办的其他工作。

30、工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购部,由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定,便于统一定价,统一结算,节约运输成本。

31、项目完成后,采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》,同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》,如有需要,采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

32、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

33、3采购员必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为医院物资采购提出合理化建议。

34、5采购物资做到及时、准确、适用,严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

35、7签订定购合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

36、4.1关健性指标,如质量、性能技术要求;

37、4.5付款方式等。

38、紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

39、做好采内参市场行情的经常性调查。

40、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。

41、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

42、各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。

43、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。

44、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

45、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资*衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。

46、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在*等互利在原则下开展作业。

47、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作,对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

48、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括:营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

49、4与考察后并通过初步认可的供应商,签订年度《供货合同》,《廉洁交易责任书》,《服务承诺书》,并向财务部门上交产品服务质量保证金。

50、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上,按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

51、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督,采购标工作按照“谁的职责,谁签字,谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

52、2对质量不合格的原材料要立即停止供应,与供应商交涉并提出索赔报告,要求供应商承担相应检测费用,迅速完成原材料供应商更换工作,以免造成食品安全事故和经济损失。

53、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

54、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

55、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价,由医院采购委员会组织实施。

56、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购,由医院采购部组织实施,由院长审批。

57、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

58、2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

59、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

60、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目,应当在政工科的监督指导下,严格履行安全保密审查程序,并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。


仓库进销存的管理制度 60句菁华(扩展5)

——钢板仓库管理制度 50句菁华

1、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失;做好保密工作。

2、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。

3、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

4、涉及夜间及特殊情况领取物品,可由厂长到仓库借用簿上签字,并于次日上午及时补单。

5、外出工地领料,须见单发料。工地余料须由领队盘点入库,仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称,退料时间,领队签名)。

6、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留,以免影响仓管员的正常工作。

7、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容,必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号,明确付款方式及付款期限,并请对方回传确认。对于不按时交货的情况,及时告知生产部负责人。

8、外协件厂手续。

9、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续:

10、仓库应定期及不定期地进行物料盘存,定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点,盘点数据交财务部。

11、做好仓库安全卫生工作。

12、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

13、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感,如给公司造成严重损失,公司将追究各方的责任。

14、与工作无关人员严禁进入仓库。

15、严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库,违者罚款40元,并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟,违者每次罚款100元,情节严重者直接报告相关部门。

16、非本公司业务人员必须按本公司的程序办事,不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。

17、按照仓库、货场布局,配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施附近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。

18、上班期间不得擅自离开工作岗位。

19、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

20、仓库与采购共同确认采购订单数量时,如发现如采购订单上的数量不符,采购需要签字确认,由采购联络处理数量问题。

21、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在*******小时内进行整理归位。

22、无特殊情况当天的销售数据必须当天*****点之前生成出库申请单安排配货以及发货。如估计销售量在*****(某大数量)时要提前生成出库申请单。

23、包装人员在包装产品前需要检查宣传单数量、纸袋数量、其他包装材料是否正确,根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏产品。并保证所发的货物干净整洁。

24、包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

25、包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

26、在审核发货统计表格时发现问题及时处理,保证发货所有环节万无一失。

27、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好。

28、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

29、收货验货人员严格按采购订单进行收货,如供应商不按订单数量及品项送货时,大于多于订单数时,收货验货人员联系采购人员签字确认可不按订单数量及品项收验货,如采购人员不进行确认,收验货人员按原始订单进行收货,不属订单内商品退回供货商。(外出自采除外,但外出自采人员应提前传回商品资料以便录入店铺商品系统,方便日后收货。)如收验货人员不按此要求执行则按违反公司制度处理,记入扣分体系。

30、收验货人员在收验货时按实收数量进行收货确认,并在收货单上签名后交过账人员进行过账,每天必须做收货记录。单据过账后收验货人员必须进行检查,如发现过账数量或品名与收验货数量或品名存在差异必须向部门经理反映,由部门经理与过账人员查找原因后进行处理。如发现问题不及时处理者第一次对相关人员进行罚款50元处理,第二次罚款100元,第三次直接辞退或调离现工作岗位。

31、上班时间不许玩手机,(游戏、上网、看小说等)私人电话接听时间不允许超过5分钟,特殊情况向部门经理进行申请。一经发现第一次口头警告,第二次直接辞退或调离现工作岗位。

32、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

33、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

34、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

35、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

36、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名,并将状况及时通报采购员。

37、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

38、采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。

39、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

40、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

41、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

42、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

43、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

44、有职责提出仓库管理的合理推荐。

45、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

46、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

47、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

48、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

49、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

50、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。


仓库进销存的管理制度 60句菁华(扩展6)

——仓库物品的管理制度 40句菁华

1、进料、出仓的规范与管理。

2、物资入库登帐:按发票的品种、规格、数量、价格(金额)、质量等。

3、禁止无关人员进入仓库等。

4、产品出库

5、仓库内严禁烟火,严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

6、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风,形成良好的工作习惯。

7、仓库工作人员要求做事细心,认真,负责,诚实,有良好的团队意识及职业道德。

8、仓库每种产品要有物料卡,对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限,做到帐、卡、物相符,挂卡存放。

9、产品出库时必须做到按单出货,出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可出库发货;出货后,仓管人员要将出货数据登记入卡,管理人员登记入帐。

10、高效有序地进行产品的收发作业,保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;

11、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理,减少不良损失,降低库存资金占用;

12、做好防火、放水、防盗等安全防护工作,保障仓库财产物资的安全。

13、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

14、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

15、建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查,制约不规则行为,激励其积极、认真、负责地完成各项任务。

16、库存合理原则

17、登账管理规定:

18、存货的保管由专人负责,做到安全、完整,卡与实物相符,堆放整齐,品 质完好。

19、公司各仓库内禁带火种、严禁烟火,各库门窗要按防盗要求关锁,并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好检查,及时关好电闸、水、气阀门。做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。

20、仓库管理人员必须做到不说脏话粗话,服务态度要端正,服务意识要明确,不乱写乱画,不乱扔乱倒,不损坏公物。

21、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。

22、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。

23、生产技术质量部负责:车间在制品管理,在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

24、行政人事财务部:原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

25、车间、库房要保持整洁,业务无关人员不准进入,认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。

26、负责对出、入库物资按规定程序和要求当即办理出库、入库手续、不准对出、入库物资打“白条”。

27、掌握各类物资存储的技术标准,性能要求和相对应的存储常识,减少库存物资自然损失和存储不当损失,降低仓储成本。

28、搞好库房的安全管理,检查库房的防火防盗设施,及时堵塞漏洞;

29、负责办理库内的领用及出库手续,物料卡及出入库手续字迹要清晰;

30、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

31、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

32、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

33、车间员工必须服从合理工作安排,尽职尽责做好本职工作,不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排;

34、全体车间人员必须按要求佩带工牌,不得穿拖鞋进入车间;

35、车间严格按生产计划排产,根据车间设备和人员精心组织生产;

36、做好值班记录,按规定时间准时交接班

37、收、发民爆器材要有登记帐目,做到日清月结,账物相符发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地*机关,并认真查找。

38、标准件;

39、电机;

40、软化剂;

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